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      3. 公司應(yīng)收賬款管理辦法

        (2011-1-25 16:45:15)

        年 月 日發(fā)布(  )財(cái)字第 號(hào)

         

          1.總則

          11為加強(qiáng)對(duì)公司資金的管理,及時(shí)回收賬款,制定本辦法。

          12各部門要定期檢查銷貨收入資金回籠情況,對(duì)沒(méi)有及時(shí)回收之貨款,要登記造冊(cè),安排專人催欠。

          2.應(yīng)收款的范圍

          應(yīng)收款包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款項(xiàng)和預(yù)付賬款。

          3.管理部門

          應(yīng)收賬款的管理部門為財(cái)務(wù)部。

          4.信譽(yù)調(diào)查

          41賒銷商品前,銷售人員應(yīng)對(duì)客戶作信用調(diào)查,并報(bào)告銷售主管。賒銷金額在____萬(wàn)元以上的,應(yīng)由總經(jīng)理決定是否賒銷。

          42賒銷產(chǎn)品時(shí)可以要求客戶提供相應(yīng)的擔(dān)保。如果是財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保,對(duì)抵押物應(yīng)當(dāng)辦理登記。

          5.應(yīng)收賬款報(bào)告

          51應(yīng)收賬款實(shí)行每月向主管經(jīng)理報(bào)告一次制度。各單位于每月3日將上一個(gè)月的應(yīng)收賬款情況報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)公司主管經(jīng)理。

          52應(yīng)收賬款報(bào)告的內(nèi)容包括欠款單位、欠款數(shù)額、欠款時(shí)間、經(jīng)辦人、是否發(fā)出催債的書面通知等。

          6.催款責(zé)任

          61財(cái)務(wù)部對(duì)到期應(yīng)收賬款,應(yīng)當(dāng)書面通知該賬款的經(jīng)辦人。由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催討賬款。

          62經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)每旬向財(cái)務(wù)部報(bào)告一次催款情況。應(yīng)收賬款到賬后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)銷賬。

          7.問(wèn)題賬款的處理

          71對(duì)于欠賬人賴賬不還的,應(yīng)當(dāng)在訴訟時(shí)效期間內(nèi)依據(jù)合同的規(guī)定向法院提起訴訟或者向仲裁委員會(huì)提起仲裁。采取法律手段催討欠款的,由財(cái)務(wù)部提出方案,報(bào)公司經(jīng)理會(huì)議決定。

          72因經(jīng)辦人的責(zé)任導(dǎo)致應(yīng)收賬款超過(guò)訴訟時(shí)效而喪失勝訴權(quán)的,由經(jīng)辦人承擔(dān)法律責(zé)任。

          8.壞賬準(zhǔn)備金

          公司按期對(duì)應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款提取壞賬準(zhǔn)備金。當(dāng)應(yīng)收賬款被確認(rèn)為壞賬時(shí),應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準(zhǔn)備金,同時(shí)轉(zhuǎn)銷相應(yīng)的應(yīng)收賬款金額。

          9.壞賬準(zhǔn)備金的提取比例:

        賬期

        比例

        6個(gè)月至1

        510%

        1年至2

        1030%

        2年至4

        3050%

        4年至5

        50100%

        5年以上

        100%

         

          10.業(yè)務(wù)員收款

          101業(yè)務(wù)員收到貨款后,應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日?qǐng)?bào)一式四份:一份自留,三份交財(cái)務(wù)部。

          102收取支票的,業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)審核支票記載的金額、發(fā)票人的圖章、發(fā)票的年月日、付款地等項(xiàng)目是否齊全、清晰。金額是否大寫,如果支票不符合規(guī)定,應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方更換。

          103業(yè)務(wù)員對(duì)于應(yīng)收賬款的回收負(fù)有責(zé)任的,逾期收款扣除相應(yīng)的工作業(yè)績(jī):

          1031超過(guò)30日的,扣該票金額20%的業(yè)績(jī);

          1032超過(guò)60日的,扣該票金額40%的業(yè)績(jī);

          1033超過(guò)90日的,扣該票金額60%的業(yè)績(jī);

          1034超過(guò)120日的,扣該票金額80%的業(yè)績(jī);

          1035超過(guò)140日以上的,扣該票金額100%的業(yè)績(jī)。

          11.問(wèn)題賬款的內(nèi)部處理程序

          111問(wèn)題賬款是指本公司營(yíng)業(yè)人員于銷貨過(guò)程中所發(fā)生的被騙、被倒賬、收回票據(jù)無(wú)望、無(wú)法如期兌現(xiàn)全部或者部分貨款的情況。

          112問(wèn)題賬款發(fā)生后,該單位應(yīng)在2日內(nèi),據(jù)實(shí)填妥問(wèn)題賬款報(bào)告書,并檢附有關(guān)證據(jù)資料等,依程序呈請(qǐng)單位主管審查并簽注意見(jiàn)后,轉(zhuǎn)呈法律顧問(wèn)處協(xié)調(diào)處理。

          113法律顧問(wèn)處在收到報(bào)告后,應(yīng)于2日內(nèi)與經(jīng)辦人、單位主管會(huì)商處理辦法,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,法律顧問(wèn)處派人協(xié)助經(jīng)辦人處理。

          114問(wèn)題賬款發(fā)生后,單位未在2日內(nèi)報(bào)法律顧問(wèn)處處理的,逾期15日,仍未提出的,由單位自己負(fù)責(zé)處理。

          12.本辦法自發(fā)布之日起施行。

         

         

        附:

         

          企業(yè)應(yīng)收賬款是指企業(yè)在賒銷、提供勞務(wù)后應(yīng)得收入,或者其他應(yīng)收款項(xiàng)。它是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的組成部分,在企業(yè)與欠款人之間形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系。制定企業(yè)賬款管理辦法的目的是要保證及時(shí)回收資金,加速企業(yè)資金的良性循環(huán),提高資金周轉(zhuǎn)效率,防止壞賬的發(fā)生,減少收賬費(fèi)用及財(cái)務(wù)損失。

          企業(yè)應(yīng)收賬款管理辦法主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:應(yīng)收賬款的登記、管理;收款辦法;問(wèn)題賬款的處理;呆賬死賬的列銷以及在收款過(guò)程中的獎(jiǎng)勵(lì)制度等。

          

          制定該辦法應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題包括:

          1.明確催收應(yīng)收賬款應(yīng)當(dāng)以國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章為依據(jù),制定具體的切實(shí)可行的措施,保障企業(yè)資金及時(shí)回收。

          2.要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,明確應(yīng)收賬款的責(zé)任人。在獎(jiǎng)勵(lì)方面要具體、具有操作性。

          3.要注意訴訟時(shí)效,防止超過(guò)訴訟時(shí)效而導(dǎo)致債權(quán)主張不能得到支持。

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